最後更新日期:114/1/7

臺銀綜合證券股份有限公司109年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書
謹代表臺銀綜合證券股份有限公司聲明本公司於109年1月1日至109年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令,建立內部控制制度,實施風險管理,並由超然獨立之稽核部門執行查核,定期陳報董事會及監察人/審計委員會。經審慎評估,本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形,除後附「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外,均能確實有效執行。
臺銀綜合證券股份有限公司
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫
(基準日:109年12月31日)
應加強事項 | 改善措施 | 預定完成改善時間 |
無 | |
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